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2019年度邵阳市委统战部部门决算
作者:systzb 来源:市委统战部 点击数:[787] 更新时间:2020年09月08日 字体:【

 

2019年度邵阳市委统战部部门决算
 
目录
第一部分邵阳市委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、机构运行情况表(含三公经费)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 
邵阳市委统战部概况
一、邵阳市委统战部部门职责
中共邵阳市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)是市委工作机关,作为市委主管统一战线工作的职能部门,统一领导和管理市民族宗教事务局,加挂市政府侨务办公室牌子。
主要职责:
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,巩固壮大最广泛的统一战线。(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,了解和反映非公有制经济人士意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳台统战工作,开展对台统战工作。
(十)统一管理全市侨务工作。
(十一)协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组,指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
 
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。邵阳市委统战部内设机构包括:办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(加挂新的社会阶层人士工作科牌子)、侨务和港澳台统战工作科。机关党委,负责部机关及统战系统单位的党群工作。
(二)决算单位构成。邵阳市委统战部2019年部门决算汇总公开单位构成为邵阳市委统战部本级。
 
第二部分
 
 
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计859.31万元。与2018年相比,增加50.11万元,增长6.19%,主要是因为2019年度追加绩效奖金预算及统战工作项目经费增加;人员工资调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计759.03万元,其中:财政拨款收入759.03万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计848.77万元,其中:基本支出771.37万元,占90.88%;项目支出77.40万元,占9.12%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计859.31万元,与2018年相比,增加50.11万元,增长6.19%,主要是因为2019年度追加绩效奖金预算及统战工作项目经费增加;人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出848.77万元,占本年支出合计的100.00%,与2018年相比,财政拨款支出增加139.85万元,增长19.73%,主要是因为2019年度追加绩效奖金预算及统战工作项目经费增加;人员工资调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出848.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出746.74万元,占87.98%;社会保障和就业支出62.26万元,占7.34%;卫生健康支出20.84万元,占2.46%;住房保障支出18.93万元,占2.23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为678.60万元,支出决算数为848.77万元,完成年初预算的125.08%,其中:
一、一般公共服务支出年初预算为602.27万元,支出决算为746.74万元,完成年初预算的123.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度追加绩效奖金预算及统战工作项目经费增加。
二、社会保障和就业支出年初预算为36.56万元,支出决算为62.26万元,完成年初预算的170.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度追加绩效奖金预算及统战工作项目经费增加,且社保核算基数比预算要高。
三、卫生健康支出年初预算为20.84万元,支出决算为20.84万元,完成年初预算的100.00%。
四、住房保障支出年初预算为18.93万元,支出决算为18.93万元,完成年初预算的100.00%。  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出771.37万元,其中:人员经费456.28万元,占基本支出的59.15%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;
公用经费315.09万元,占基本支出的40.85%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.60万元,支出决算为8.58万元,完成预算的80.92%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元;
公务接待费支出预算为4.80万元,支出决算为3.76万元,完成预算的78.28%,与上年相比减少0.63万元,减少14.35%,减少的主要原因是我部按照中央、省委、市委等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费;
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.80万元,其中购置费0.00万元;公务用车维护支出决算为4.82万元,完成预算的83.1%,与上年相比减少0.37万元,减少7.13%,减少的主要原因是我部按照中央、省委、市委等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.76万元,占43.82%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.82万元,占56.18%。其中:
1、全年没有因公出国(境)费用。
2、公务接待费支出决算为3.76万元,全年主要是省委统战部及统战系统单位调研考察、其他市州统一战线来邵开展相关活动以及县市区统战部门来邵公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.82万元,其中:公务用车购置费0.00万元,2019年本部门没有增加公务车辆。公务用车运行维护费4.82万元,主要是公务出行支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效绩效目标和绩效评价报告等均按照财政绩效部门要求已公开。所有项目经费预算均是围绕市委、市政府中心工作和上级部门要求制定,根据邵阳市预算绩效运行管理等文件要求,对涵盖了系统预算100%的项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。 本部门严格按照年初确立的目标任务,科学、及时的安排预算支出,围绕市委、市政府中心工作,及时调整、增减项目预算执行,自评结果为优良。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出315.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少14.91万元,降低4.52%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照市委要求全面压缩公用经费并且从严控制机关运行经费开支。
(二)一般性支出情况
2019年本部门一般性支出情况总计80.56万元,开支会议费14.54万元,主要用于召开全市民营经济发展大会,人数633人,内容为深入学习贯彻习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神,提振民营经济发展信心,营造良好营商环境,经费预算11万元;全市统战部长会议,人数98人,经费预算1.3万元;其余用于日常性的座谈会、调研会议。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额25.59万元,其中:政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.54万元。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆。年末无单位价值50万元以上通用设备;年末无单位价值100万元以上专用设备。
 
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
 
 
 
第五部分
 
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